Pytanie:
Firma (spółka cywilna) korzystająca ze zwolnienia z VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności zarejestrowała się jako podatnik UE i kupiła towar od podatnika UE z Wielkiej Brytanii. Czy prawidłowe jest stanowisko, z godnie z którym należy naliczyć i opłacić VAT od tej transakcji oraz w jakiej deklaracji należy to zrobić (VAT-8 czy VAT-9M)? Spółka importować też będzie usługi reklamowe od podatników unijnych. Czy od tych transakcji również naliczać należy VAT i w jakiej deklaracji go wykazywać?
Pozostało jeszcze 83 % treści
Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.
Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas:
- Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.
- Będziesz w stanie szkolić siebie i innych księgowych za pomocą ponad 60 Szkoleń Video oraz Warsztatów na żywo.
- Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki narzędziom: ponad 600 wzorów dokumentów, deklaracji
i formularzy, 350 aktów prawnych, 1300 interpretacji i 50 kalkulatorów i oczywiście aktualne wskaźniki i stawki.
Przetestuj Portal FK przez 24 godziny »
Jeśli masz już dostęp do Portalu FK, zaloguj się »
Autor: Tomasz Krywan
Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.