Korekta WNT

Autor: Krzysztof Rustecki

Dodano: 15 listopada 2010
Pytanie:  Polska spółka z o.o. we wrześniu 2010 r. nabyła od innej firmy z UE towar, od którego rozliczyła VAT w ramach WNT. Okazało się jednak, że dostawca z UE przysłał i zafakturował część towaru, który nie był zamawiany przez polską firmę. Wobec tego po dłuższych negocjacjach w październiku 2010 r. nie zamawiana część towaru została odesłana do dostawcy z UE na koszt nabywcy polskiego. W wyniku tego w październiku 2010 r. kontrahent unijny wystawił notę korygującą wartość pierwotnej faktury in minus w odniesieniu do wartości zwróconego towaru. Czy spółka powinna wykazać tę transakcję w deklaracji VAT jako korektę WNT i w którym miesiącu? W jaki sposób spółka powinna tę korektę wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE?

Pozostało jeszcze 83% treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Uzyskaj dostęp do Portalu FK a wraz z nim:

  • Aktualne informacje o zmianach w prawie (24/dobę)
  • Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h)
  • Codziennie aktualizowana baza ponad 40 500 porad z zakresu podatków dochodowych, VAT, rachunkowości, ZUS oraz prawa pracy
  • Ponad 3 000 narzędzi: kalkulatorów, wzorów dokumentów, formularzy, szkoleń i porad wideo

Jeśli posiadasz konto - zaloguj się

Adres e-mail:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Nie pamiętam hasła »
Jeśli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.
PayU » 49.90 zł netto (61.38 zł brutto)
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz