Pytanie:
Spółka wystawiła fakturę sprzedaży w marcu z błędną stawką VAT - 23% zamiast z odwrotnym obciążeniem. W grudniu nastąpiła korekta sprzedaży (kontrahent także zaakceptował fakturę z datą grudniową). W jakim miesiącu w deklaracji VAT-7 i JPK_VAT należy ująć te korekty zmniejszające - w marcu czy w grudniu? I za jaki okres sporządzić informację podsumowującą VAT-27?
Pozostało jeszcze 88% treści
Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.
-
Aktualne informacje o zmianach w prawie (24/dobę)
-
Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h)
-
Codziennie aktualizowana baza ponad 40 500 porad z zakresu podatków dochodowych, VAT, rachunkowości, ZUS oraz prawa pracy
-
Ponad 3 000 narzędzi: kalkulatorów, wzorów dokumentów, formularzy, szkoleń i porad wideo
Jeśli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.
PayU » 49.90 zł netto (61.38 zł brutto)
Autor: Tomasz Krywan
Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce.