Pytanie:
Polska spółka A z o.o. czynny podatnik VAT, zleciła transport towarów z Polski przez Czechy do Ukrainy, polskiej spółce B z o. o. (czynny podatnik VAT). Spółka B zleciła ten transport polskiej firmie C (czynny podatnik VAT), która usługę zrealizowała. Firma C wystawiła fakturę firmie B ze stawką VAT 0%, Spółka B wystawia spółce A fakturę ze stawką 23 %. Czy refaktura nie powinna być też ze stawką 0% ? Jeżeli tak, to czy sp. A mogła odliczyć VAT? Transakcja miała miejsce w styczniu 2022 r.
Pozostało jeszcze 75% treści
Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.
-
Aktualne informacje o zmianach w prawie (24/dobę)
-
Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h)
-
Codziennie aktualizowana baza ponad 40 500 porad dotyczących podatków, VAT, rachunkowości, ZUS i prawa pracy
-
Ponad 3 000 narzędzi: kalkulatory, wzory dokumentów, formularze, szkolenia i porady wideo
Autor: Tomasz Krywan
Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.