Pytanie:
Jesteśmy spółką z o.o. (hotel). Zawarliśmy umowę z firmą holenderską, która pośredniczy w rezerwacji noclegów w naszym hotelu i obciąża nas prowizją za usługę. Podatek VAT rozlicza nasz hotel. Sporządzamy fakturę wewnętrzną oraz import usługi wykazujemy w deklaracji VAT-7. Czy jesteśmy zobowiązani do rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych i czy należy sporządzać informację podsumowującą? Jeżeli tak, to na jakich drukach?
Pozostało jeszcze 74% treści
Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.
-
Aktualne informacje o zmianach w prawie (24/dobę)
-
Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h)
-
Codziennie aktualizowana baza ponad 40 500 porad dotyczących podatków, VAT, rachunkowości, ZUS i prawa pracy
-
Ponad 3 000 narzędzi: kalkulatory, wzory dokumentów, formularze, szkolenia i porady wideo