Pytanie:
Jesteśmy spółką z o.o. (hotel). Zawarliśmy umowę z firmą holenderską, która pośredniczy w rezerwacji noclegów w naszym hotelu i obciąża nas prowizją za usługę. Podatek VAT rozlicza nasz hotel. Sporządzamy fakturę wewnętrzną oraz import usługi wykazujemy w deklaracji VAT-7. Czy jesteśmy zobowiązani do rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych i czy należy sporządzać informację podsumowującą? Jeżeli tak, to na jakich drukach?
Pozostało jeszcze 74% treści
Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.
-
Aktualne informacje o zmianach w prawie (24/dobę)
-
Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h)
-
Codziennie aktualizowana baza ponad 40 500 porad z zakresu podatków dochodowych, VAT, rachunkowości, ZUS oraz prawa pracy
-
Ponad 3 000 narzędzi: kalkulatorów, wzorów dokumentów, formularzy, szkoleń i porad wideo
Jeśli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.
PayU » 49.90 zł netto (61.38 zł brutto)