Pytanie:
Otrzymaliśmy fakturę zaliczkową od firmy czeskiej. Na fakturze wykazany jest podatek VAT czeski 21%. Nasza firma jest płatnikiem VAT, ale nie mamy zarejestrowanego VAT-UE, ponieważ nigdy do tej pory nie dokonywaliśmy zakupów w krajach UE. W jaki sposób powinniśmy zaksięgować tę fakturę? Czy traktować ją jako WNT? Czy powinniśmy po fakcie dokonać zgłoszenia VAT-UE?
Pozostało jeszcze 91% treści
Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.
-
Aktualne informacje o zmianach w prawie (24/dobę)
-
Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h)
-
Codziennie aktualizowana baza ponad 40 500 porad dotyczących podatków, VAT, rachunkowości, ZUS i prawa pracy
-
Ponad 3 000 narzędzi: kalkulatory, wzory dokumentów, formularze, szkolenia i porady wideo
Autor: Jakub Rychlik
Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).