Pytanie:
Jestem VAT-owcem (sprzedaż mieszana) i prowadzę PKPiR. Po zakończeniu roku dokonałem rocznej korekty VAT, skutki korekty (koszty) zaksięgowałem w grudniu 2011 r., a deklarację VAT-7 za styczeń 2012 r., złożyłem 16 lutego 2012 r. Czy prawidłowo zaksięgowałem koszt związany z roczną korektą VAT? Jak prawidłowo należy zaksięgować koszt/przychód związany z roczną korektą VAT?
Pozostało jeszcze 85% treści
Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.
-
Aktualne informacje o zmianach w prawie (24/dobę)
-
Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h)
-
Codziennie aktualizowana baza ponad 40 500 porad dotyczących podatków, VAT, rachunkowości, ZUS i prawa pracy
-
Ponad 3 000 narzędzi: kalkulatory, wzory dokumentów, formularze, szkolenia i porady wideo
Autor: Rafał Styczyński
Ekspert Portalu FK, doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego