Pytanie: Dostaliśmy towar za 10.000 euro wraz z fakturą od dostawcy z Belgii. Faktura została wykazana w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2008 r. Dostawca zafakturował złe ceny. Skorygował więc fakturę pierwotną do 0, a następnie wystawił fakturę na tę dostawę z właściwą ceną. Korekta faktury na 10.000 euro została wystawiona w lipcu 2008 r., faktura z dobrą ceną (9.500 euro) - w sierpniu 2008 r. Korekta i nowa faktura dotarły do naszej firmy we wrześniu 2008 r. W których miesiącach powinnam uwzględnić korektę oraz fakturę z nową ceną w deklaracjach VAT?
VAT
RSS
26.01.2009
W której deklaracji dokonuje się korekty nabycia wewnątrzwspólnotowego?
Aby przeczytać całą odpowiedź zaloguj się lub zarejestruj
Pamiętaj! Jeśli potrzebujesz odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je ekspertowi. Otrzymasz szybką odpowiedź popartą podstawą prawną.
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, zapraszamy do zalogowania
Nie jesteś jeszcze użytkownikiem
Portalu FK?
Tylko w Portalu FK: - jesteś na bieżąco ze zmianami w prawie
- możesz indywidualnie skonsultować się z ekspertami
- skorzystasz z bazy ponad 8 500 pytań i odpowiedzi
- masz dostęp do licznych narzędzi ułatwiających pracę
Możesz wykupić też jednorazowy dostęp do tego artykułu przez:
SMS lub Zapłac on-line
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2009
Autor: Jerzy Bagiński
Porady o zbliżonej tematyce
-
Termin rozliczenia WNT w deklaracji VAT-7
Pytanie: Towar od kontrahenta z Niemiec został fizycznie dostarczony w listopadzie 2011. Faktura za towar została wystawiona 28 października 2011 i dostarczona łącznie z towarem. Czy WNT można...
-
Zaliczka na WNT środka trwałego a termin powstania obowiązku podatkowego
Pytanie: 12 września dokonaliśmy przedpłaty 10% wartości maszyny sztancującej podatnikowi z Anglii zarejestrowanemu VAT-UE na podstawie wystawionej faktury pro forma 9 września 2011 r. Na...
-
Dostawa towarów z Korei do USA a obowiązki w zakresie VAT
Pytanie: Otrzymaliśmy zamówienie z niemieckiej firmy na dostawę części samochodowych. Towar dostarczyć mamy do firmy znajdującej się w USA, a fakturę wystawić na niemiecką firmę. Nasza firma...
-
Jaki kurs waluty należy zastosować do przeliczenia na złote należności za dostawę towaru
Pytanie: Jednostka budżetowa będąca podatnikiem VAT otrzymała od kontrahenta z Wielkiej Brytanii fakturę, na której wyszczególniono zakup towaru oraz transport. Czy do takiej faktury należy...
-
Rozliczenie WNT
Pytanie: Spółka jawna 4 maja 2011 r. otrzymała fakturę z Anglii na dostawę pokryw i transport. Faktura została zaksięgowana po przeliczeniu waluty na złote: pokrywy 7.630 zł, transport 685,67 zł....
-
Zakup złomu a obowiązek podatkowy w zakresie VAT
Pytanie: Kiedy należy wystawić fakturę wewnętrzną i ująć zdarzenie w deklaracji VAT?
Złom odebraliśmy 29 czerwca 2011 r., a fakturę na zakup złomu kontrahent wystawił nam 5 lipca 2011 r. -
Zakup maszyny z Niemiec a rozliczenia w zakresie VAT
Pytanie: Zakupiliśmy maszynę od osoby fizycznej w Niemczech, która nie posiada nr VAT-UE. Jak rozliczyć i ująć tą transakcję w rejestrze VAT? Dodam, że otrzymaliśmy rachunek w wartości netto bez...
-
Wymiana wadliwego środka trwałego na lepszy - czy zachodzi WNT?
Pytanie: Urządzenie stanowiące środek trwały całkowicie zamortyzowany zostało wysłane do producenta (powiązanego kapitałowo, który posiada większość udziałów w naszej Spółce) na przegląd....
-
Jakie są zasady płacenia VAT w obrocie odpadami
Pytanie: Proszę opisać, jakie zmiany obowiązują od 1 kwietnia 2011 r. w zakresie zasad płacenia VAT w obrocie odpadami.
-
Jak wykazać w deklaracji VAT-7K sprzedaż złomu
Pytanie: W jakiej pozycji deklaracji VAT 7K wykazywać sprzedaż złomu? Co wpisywać w rubryce „stawka podatku” w fakturze sprzedaży złomu?




