RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal poniedziałek, 28 maja 2012 r.
Jesteś tutaj: Strona główna » VAT » Deklaracje podatkowe
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
2.09.2010

W deklaracji za jaki miesiąc ująć fakturę korygującą obrót in plus?

Pytanie: Faktura pierwotna za czynsz została wystawiona 4 lutego 2010 r. Następnie 23 lutego 2010 r. wystawiono fakturę korygującą in plus, na skutek podwyższonego wskaźnika inflacji za 2009 r. Podpisana faktura korygująca wpłynęła do działu księgowości 30 czerwca 2010 r. W której deklaracji powinnam ująć tę korektę?

Aby przeczytać całą odpowiedź zaloguj się lub zarejestruj
Pamiętaj! Jeśli potrzebujesz odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je ekspertowi. Otrzymasz szybką odpowiedź popartą podstawą prawną.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem
Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:
  • jesteś na bieżąco ze zmianami w prawie
  • możesz indywidualnie skonsultować się z ekspertami
  • skorzystasz z bazy ponad 8 500 pytań i odpowiedzi
  • masz dostęp do licznych narzędzi ułatwiających pracę

Możesz wykupić też jednorazowy dostęp do tego artykułu przez:

SMS      lub      Zapłac on-line

Ostatnia aktualizacja: 2.09.2010

Porady o zbliżonej tematyce