Pytanie: W lipcu 2011 r. otrzymaliśmy fakturę od kontrahenta zagranicznego z datą wystawienia 29 czerwca 2011 r. Faktura zawierała podatek VAT, obliczony według stawki 20%. W sierpniu 2011 r. otrzymaliśmy notę korygującą zmniejszającą fakturę o podatek VAT. W jakim miesiącu powinniśmy ująć w deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej VAT-UE wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? W czerwcu czy w sierpniu?
VAT
RSS
27.10.2011
Moment rozliczenia WNT udokumentowanego przez unijnego dostawcę fakturą z podatkiem VAT
O tym, kiedy w deklaracjach VAT należy wykazywać czynności podlegające opodatkowaniu, w tym wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, decyduje moment powstania obowiązku podatkowego. Zatem, kiedy należało w opisanej sytuacji ująć WNT w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE? Upewnij się.
27.10.2011
Widzisz tylko początek artykułu. Uzyskaj dostęp do pełnej wersji artykułu:
27.10.2011
Portal FK to:
- dostęp do wszystkich artykułów
i wzorów dokumentów - 70 ekspertów czekających
na Twoje pytania - bieżące informacje o każdej zmianie
prawa - dostęp do licznych narzędzi
ułatwiających pracę
Możesz tylko zyskać!
Pełen dostęp do Portalu FK to jedynie 59 zł netto
(72,57 zł brutto) za 1 miesiąc.
Jednorazowy dostęp do tego artykułu
Płatność SMS
Koszt jednorazowego
dostępu do artykułu to:
9 zł netto (11,07 zł brutto)
Wyślij SMS o treści:
PLN.T4FW9 na numer 7968.
Otrzymany zwrotnie kod
wpisz w poniższe pole:
Płatność on-line
Koszt jednorazowego
dostępu do artykułu to:
5 zł netto (6,15 zł brutto).
Aby uzyskać jednorazowy dostęp do artykułu wpisz dane:
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2011
Autor: Tomasz Krywan




