Pytanie: Spółka, którą rozliczam, dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów swoim środkiem transportu. Faktura sprzedaży WDT została wystawiona 31 grudnia 2008 r., potwierdzenie odbioru towaru nastąpiło w miesiącu następnym, tj. 5 stycznia 2009 r. Obowiązek podatkowy wykazano w styczniu w ewidencji VAT i deklaracji. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Wykazałam wewnątrzwspólnotową dostawę z miesięcznym opóźnieniem. Jakie są sankcje z tytułu ujęcia WDT w niewłaściwym miesiącu? Czy muszę dokonać korekty deklaracji?
VAT
RSS
4.03.2009
Konsekwencje ujęcia WDT w deklaracji za niewłaściwy okres rozliczeniowy
4.03.2009
Widzisz tylko początek artykułu. Uzyskaj dostęp do pełnej wersji artykułu:
4.03.2009
Portal FK to:
- dostęp do wszystkich artykułów
i wzorów dokumentów - 70 ekspertów czekających
na Twoje pytania - bieżące informacje o każdej zmianie
prawa - dostęp do licznych narzędzi
ułatwiających pracę
Możesz tylko zyskać!
Pełen dostęp do Portalu FK to jedynie 59 zł netto
(72,57 zł brutto) za 1 miesiąc.
Jednorazowy dostęp do tego artykułu
Płatność SMS
Koszt jednorazowego
dostępu do artykułu to:
9 zł netto (11,07 zł brutto)
Wyślij SMS o treści:
PLN.T4FW9 na numer 7968.
Otrzymany zwrotnie kod
wpisz w poniższe pole:
Płatność on-line
Koszt jednorazowego
dostępu do artykułu to:
5 zł netto (6,15 zł brutto).
Aby uzyskać jednorazowy dostęp do artykułu wpisz dane:
Ostatnia aktualizacja: 4.03.2009
Autor: Tomasz Krywan
Słowa kluczowe:
Porady o zbliżonej tematyce
-
Kiedy należy wystawić dokument potwierdzający WDT?
Pytanie: W dniu 22 marca 2012 r. firma z Litwy zapłaciła za maszynę, którą nasza firma odsprzedaje. Niestety ze względu na problem z transportem tej maszyny wywóz nastąpi dopiero w kwietniu. Kiedy...
-
Dostawa towarów z Korei do USA a obowiązki w zakresie VAT
Pytanie: Otrzymaliśmy zamówienie z niemieckiej firmy na dostawę części samochodowych. Towar dostarczyć mamy do firmy znajdującej się w USA, a fakturę wystawić na niemiecką firmę. Nasza firma...
-
Zakup złomu a obowiązek podatkowy w zakresie VAT
Pytanie: Kiedy należy wystawić fakturę wewnętrzną i ująć zdarzenie w deklaracji VAT?
Złom odebraliśmy 29 czerwca 2011 r., a fakturę na zakup złomu kontrahent wystawił nam 5 lipca 2011 r. -
Wymiana wadliwego środka trwałego na lepszy - czy zachodzi WNT?
Pytanie: Urządzenie stanowiące środek trwały całkowicie zamortyzowany zostało wysłane do producenta (powiązanego kapitałowo, który posiada większość udziałów w naszej Spółce) na przegląd....
-
Jakie są zasady płacenia VAT w obrocie odpadami
Pytanie: Proszę opisać, jakie zmiany obowiązują od 1 kwietnia 2011 r. w zakresie zasad płacenia VAT w obrocie odpadami.
-
Jak wykazać w deklaracji VAT-7K sprzedaż złomu
Pytanie: W jakiej pozycji deklaracji VAT 7K wykazywać sprzedaż złomu? Co wpisywać w rubryce „stawka podatku” w fakturze sprzedaży złomu?
-
Sprawdź, kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy zaliczce za WDT
Pytanie: Otrzymałam przedpłatę na poczet budowy jachtu od kontrahenta z Niemiec. Czy w związku z powyższym muszę wystawić fakturę wewnętrzną i opodatkować otrzymaną przedpłatę (jestem podatnikiem...
-
Usługi księgowe a VAT
Pytanie: W jaki sposób i w jakim terminie powinna być dokumentowana sprzedaż usług księgowych, jeżeli w umowie nie ma określonego dokładnie okresu rozliczeniowego, jest napisane tylko, że za każdy...
-
Skutki wystawienia faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z błędnie wskazanym nabywcą
Pytanie: W dniu 18 października 2010 r. wystawiliśmy fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów do kontrahenta ze Słowacji i tam też towar został wysłany. Po kilku dniach okazało...
-
Nabycie skuterów i motocykli z Niemiec - obowiązki podatkowe
Pytanie: Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprowadzania używanych motocykli i skuterów od osób fizycznych z Niemiec i firm z Niemiec, a następnie sprzedawać je w...




