Jeżeli spoczywa na Tobie obowiązek sporządzania deklaracji VAT, ten dział jest dla Ciebie. Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania dotyczące sporządzania deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT, korygowania złożonych już deklaracji podatkowych oraz korygowania deklaracji po kontroli. Jeśli w poniższym spisie nie znalazłeś porady dotyczącej Twojego problemu, napisz do nas. Dzięki temu inni użytkownicy Portalu FK będą mogli zapoznać się z udzieloną Ci odpowiedzią.
VAT
RSS
Deklaracje podatkowe
- Gdzie w deklaracji VAT wpisać kwotę korygowanego VAT?
- Sprowadzenie samochodu ciężarowego z zagranicy - jak wykazać w deklaracji VAT?
- Jak ująć w deklaracji należności celne z tytułu importu towarów?
- Najem „prywatny” u czynnego podatnika VAT a treść składanych przez niego deklaracji
- Zakup oprogramowania antywirusowego od unijnego dostawcy - jak ująć w deklaracjach VAT?
- Jak wykazać w deklaracji VAT-7K sprzedaż złomu
- Kiedy wykazać eksport usługi budowlanej w deklaracji VAT?
- Jak wystawić fakturę wewnętrzną za zakupiony złom i rozliczyć podatek VAT w deklaracji?
- Faktura od notariusza po postawieniu firmy w stan likwidacji a wykaz w deklaracji VAT
- Wykazywanie zakupów zwolnionych od podatku w deklaracjach VAT
- Korekta deklaracji VAT z tytułu zwrotu części zakupionych towarów
- Rozliczenie w zakresie VAT transakcji sprzedaży mebli osobie fizycznej z UE
- Kiedy rozliczyć duplikat faktury korygującej?
- Czy dokonując WTT jako podatnik drugi w kolejności, należy ją wykazać w deklaracji VAT-7?
- Rozliczenie zakupu złomu w razie nieotrzymania złomu od sprzedającego złom podatnika
- Raport fiskalny czy ewidencja sprzedaży - co stanowi podstawę do sporządzenia deklaracji VAT-7?
- Jak wykazać w deklaracji VAT refakturę kosztów przelotu na trasie Niemcy-Polska-Niemcy?
- Kiedy wykazać w deklaracji VAT fakturę wystawioną kontrahentowi niemieckiemu z tytułu transportu towarów?
- Import usług - obowiązek podatkowy, deklaracja VAT
- Działalność rolnicza oraz gospodarcza a deklaracje VAT
- W jakiej pozycji deklaracji VAT wykazać zakup oraz sprzedaż złomu?
- Jak rozliczać VAT od pakietów medycznych dla pracowników?
- Płatność kartą za paliwo i opłaty drogowe a rozliczenia w zakresie VAT
- WDT czy eksport - jak rozliczyć w deklaracji?
- Kiedy należy wypełnić w deklaracji VAT-7 pole 41?
- Jak ująć WNT w polu deklaracji VAT-7
- Zakup w Niemczech w celu odsprzedaży - deklaracja VAT-7
- Korekta WNT w deklaracji podatkowej
- Jak wykazać w deklaracji VAT-7 zakup programu komputerowego?
- Zobacz, jak rozliczać eksport w księgach i deklaracjach
- Zaliczenie do kosztów oraz rozliczenie w zakresie VAT faktury za ratę leasingu
- Do kiedy należy złożyć deklaracje VAT przy likwidacji działalności?
- Środki trwałe w deklaracji VAT
- Usługi transportu międzynarodowego a deklaracja VAT-7
- Środki trwałe w budowie a VAT i księgowanie
- Jak ująć w fakturze i deklaracji VAT otrzymaną zaliczkę?
- Sprawdź, co grozi podatnikowi za niewłaściwe rozliczanie VAT
- Faktura dokumentująca WNT otrzymana w miesiącu następnym po miesiącu wystawienia - kiedy ująć w deklaracji VAT-7 i VAT-UE?
- Jak ująć w KPiR i ewidencji VAT wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego?
- Kurs przeliczeniowy VAT przy świadczeniu usług remontowo-budowlanych w innym państwie członkowskim
- Ujęcie faktury korygującej w deklaracji VAT
- Ujęcie faktury zaliczkowej w rejestrze VAT
- Ujęcie niepodpisanej faktury korygującej w deklaracji VAT-7
- Korekta deklaracji VAT-7 przez spółdzielnię mieszkaniową związana ze zgłoszeniem przez członka spółdzielni zmiany sposobu użytkowania lokalu
- W deklaracji za jaki miesiąc ująć fakturę korygującą obrót in plus?
- Noty księgowe a treść deklaracji VAT
- Zerowa deklaracja VAT-UE
- Korekta VAT - jakie druki deklaracji wybrać?
- Przekonaj się, w którym miesiącu wykazać fakturę korygującą w deklaracji VAT?
- Stawka VAT oraz wykazanie w deklaracji VAT-7 usługi transportu międzynarodowego na trasie Polska-Szwajcaria
- Ujęcie w księgach korekty deklaracji VAT-7
- Korekta deklaracji VAT w przypadku błędnego odliczania podatku naliczonego
- Sprzedaż wysyłkowa z kraju - VAT-7
- Rozliczenie nadpłaty w VAT
- Odliczenie VAT przy KPiR prowadzonej memoriałowo
- Czy przekazane kontrahentowi próbki wyrobów gotowych należy uwzględnić w deklaracji VAT-7?
- Jakich nabyć towarów nie trzeba wykazywać w deklaracji VAT?
- Jak ująć skorzystanie z ulgi na zakup kasy w deklaracji VAT?
- Płatności z tytułu kwartalnego rozliczenia VAT
- Sprzedaż usług na rzecz kontrahenta z Niemiec w deklaracji VAT
- Budowa szkoły - problem z VAT
- Zakup wartości niematerialnych i prawnych a deklaracja VAT
- Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji INTRASTAT?
- Rozliczenie korekt deklaracji VAT-7 składanych jednocześnie za dłuższy okres
- Korekta VAT z faktur za paliwo a konieczność dokonania korekty w zakresie podatku dochodowego
- Czy dotacja jest opodatkowana i czy podlega ujęciu w deklaracji VAT-7?
- Korygowanie błędów w złożonych deklaracjach
- Obowiązek korygowania deklaracji VAT-7
- Korekta deklaracji VAT po wydaniu decyzji kontrolnej
- Dotacja dla zakładu budżetowego w deklaracji VAT-7
- Jak postąpić, gdy towar w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie został dostarczony?
- Rozliczanie zakupów programów komputerowych przez amerykański sklep internetowy
- Rozliczenie importu usługi dostępu do internetowej bazy danych
- Faktura otrzymana w kolejnym kwartale przez małego podatnika stosującego metodę kasową
- Zasady zwrotu bezpośredniego obowiązujące przy składaniu deklaracji VAT-7 za listopad 2008 r.
Więcej w dziale



